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安康交投:召开汽车服务公司2022年一季度内审工作进点会

文章来源: 作者:佚名 发布时间:2022-04-24 09:44

按照市交投公司《2022年一季度内部审计工作实施方案》确定的推进计划, 4月21日上午,党支部纪检委员、总会计师祁乾周主持,在原交通技工学校汽车服务公司驻地会议室召开了2022年一季度内部审计工作进点会议,第二内审小组成员、汽车服务公司班子成员和各部门负责人参加了会议。

会上,副组长、财务审计部经理任成虎介绍了内审工作流程,详细说明了内审工作任务和资料清单,指出了2022年一季度工作情况、重大事项决策、各项规章制度执行、合同履约管理、主营业务资料和财务经营情况等审计重点。汽车服务公司总经理柯为华作了表态发言。

    会议强调,开展内部审计,既是对汽车服务公司整体工作的“集中检阅”,又是对内部各部门履职尽责情况的“全面体检”,更是常态化推进规范、高效经营的重要举措。在当前国际形势复杂变化、国内加快建设全国统一大市场、新冠疫情反复交织的环境下,通过内审工作进一步牢固全面风险管理观,增强前瞻预警、预防性管控能力,具有更加重要的现实意义。

会议要求,一是要高度重视。汽车服务公司全体干部职工要把做好内部审计工作作为近期工作重点,提供真实完整的资料、全面反映经营状况,全过程积极配合、全力支持完成好迎审工作,让内部审计真正成为提升管理效益的“火眼金睛”。二是要规范审计行为。审计小组要按照《2022年一季度内部审计工作实施方案》,以事实为依据、依法依规开展工作,注重工作方法、加强沟通协调,不断完善审计和配合工作机制,保证审计工作效果、日常运营业务成果两不误、双提升。三是强化审计整改。审计检查是手段,最终目标是改正问题“治已病,防未病”、推动业务经营水平。汽车服务公司要以本次内审为契机,认真查找存在问题,深入分析原因立行立改。要珍惜内部审计共同研讨、学习借鉴先进经验的交流机遇,针对突出个性问题完善相应的规章制度,源头遏制“屡审屡犯”现象发生,提高综合、长效管理水平,推动业务发展、财务管理融合同步、规范高效,为主营优质业务健康、稳定、高质量发展奠定坚实基础。

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